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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7023 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FONTE 12V - INTELBRAS 250,00 250,00
5.00 LÂMPADA 50W 45,00 225,00
3.00 DPS DISPOSITIVO PROT SURTO 45KA protecao 80,00 240,00
2.00 Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par 40,00 80,00
1.00 conector P4 - P4 3,50 3,50
130.00 CABO DE REDE internet Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 3,50 455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 FONTE 12V - INTELBRAS LÂMPADA 50W DPS DISPOSITIVO PROT SURTO 45KA protecao Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par conector P4 - P4 CABO DE REDE internet Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 1.253,50
09/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63058465; REF. EMPENHO 7023/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES 1.253,50
13/10/2025 Pagamento de Empenho 7023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.253,50
TOTAL 1.253,50 1.253,50 1.253,50
SALDO A PAGAR 0,00