Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RTO INJEÇÃO DISEL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7145 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
83 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BICO INJETOR |
650,00 |
2.600,00 |
4.00 |
ARRUELA |
10,00 |
40,00 |
1.00 |
Jogo de valvulas |
480,00 |
480,00 |
4.00 |
REPARO |
95,00 |
380,00 |
1.00 |
bomba alta
Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS |
8.100,00 |
8.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2025 |
BICO INJETOR ARRUELA Jogo de valvulas REPARO bomba alta
Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS |
11.600,00 |
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TOTAL |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
11.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.