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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7169 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 NOTEBOOK.DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍN 4 NÚCLEOS,8 THEREADSE FREQ DE 2.4 GHz.UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD COM NO MÍNIMO 480 GB,INTERFACE PCIe NVMe M.2 Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAUDE 3.475,73 10.427,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 NOTEBOOK.DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍN 4 NÚCLEOS,8 THEREADSE FREQ DE 2.4 GHz.UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD COM NO MÍNIMO 480 GB,INTERFACE PCIe NVMe M.2 Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE SAUDE 10.427,19
TOTAL 10.427,19 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.427,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.