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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 agente anticorrosão 48,02 48,02
1.00 ANEL O-RING 221,28 221,28
1.00 RAD AR DE SOBREAL 1.899,66 1.899,66
2.00 JUNTA MOLDADA ELASTOMERO 158,72 317,44
5.00 ESTOPA 1,80 9,00
1.00 CREME DESENGRAXANTE Finalidade: PEÇAS SPRINTER PLACA JCD7E38 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. 49,68 49,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 agente anticorrosão ANEL O-RING RAD AR DE SOBREAL JUNTA MOLDADA ELASTOMERO ESTOPA CREME DESENGRAXANTE Finalidade: PEÇAS SPRINTER PLACA JCD7E38 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. 2.545,08
TOTAL 2.545,08 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.545,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.