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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7221 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA 7,20 21,60
1.00 tinta tecido fosca 35,90 35,90
1.00 PINCEL ARTESANAL CHATO 4,00 4,00
2.00 PINCEL ARTESANAL CHATO 4,00 8,00
10.00 COLA BASTÃO 1,25 12,50
10.00 CARTOLINA 1,50 15,00
3.00 PAPEL SULFITE 18,50 55,50
8.00 fITA ADESIVA 8,50 68,00
1.00 BALÃO 16,50 16,50
1.00 CANETA MARCA TEXTO Finalidade: Material para as atividades dos grupos do CRAS 3,30 3,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 TINTA tinta tecido fosca PINCEL ARTESANAL CHATO PINCEL ARTESANAL CHATO COLA BASTÃO CARTOLINA PAPEL SULFITE fITA ADESIVA BALÃO CANETA MARCA TEXTO Finalidade: Material para as atividades dos grupos do CRAS 240,30
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 2/724; REF. EMPENHO 7221/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME 240,30
TOTAL 240,30 240,30 0,00
SALDO A PAGAR 240,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.