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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7241 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO OXIMETRIA PARA MONITOR CARDÍACO DA AMBULÂNCIA Finalidade: FINALIDADE: TROCA DE CABO DE OXIMETRIA PARA O MONITOR CARDÍACO DA AMBULÂNCIA DA SMS, DEVIDO A QUEBRA DO MESMO. RECURSO: RBC. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 CABO OXIMETRIA PARA MONITOR CARDÍACO DA AMBULÂNCIA Finalidade: FINALIDADE: TROCA DE CABO DE OXIMETRIA PARA O MONITOR CARDÍACO DA AMBULÂNCIA DA SMS, DEVIDO A QUEBRA DO MESMO. RECURSO: RBC. 380,00
TOTAL 380,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.