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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7357 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
61.00 GUARDANAPO PARA DECOUPAGE 5,90 359,90
2.00 PAPEL SCRAP 4,90 9,80
1.00 PAPEL SCRAP 2,90 2,90
15.00 PINCEL 11,90 178,50
4.00 PINCEL 6,90 27,60
2.00 TINTA PVA 250ML 24,90 49,80
3.00 GOMA LACA INCOLOR 14,90 44,70
2.00 LACA ACRILICA FOSCA 24,90 49,80
3.00 GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 GUARDANAPO PARA DECOUPAGE PAPEL SCRAP PAPEL SCRAP PINCEL PINCEL TINTA PVA 250ML GOMA LACA INCOLOR LACA ACRILICA FOSCA GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. 729,00
05/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/371; REF. EMPENHO 7357/2025 5643 - ELENARA DE FATIMA LUCAS 729,00
18/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2025 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 729,00
TOTAL 729,00 729,00 729,00
SALDO A PAGAR 0,00