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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7368 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 LEITE UHT INTEGRAL 1L 5,43 488,70
25.00 LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE Embalagem do tipo tetra Pack de 1 litro, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou CISPOA. O produto deverá apresentar prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. - L Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR 5,99 149,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 LEITE UHT INTEGRAL 1L LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE Embalagem do tipo tetra Pack de 1 litro, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou CISPOA. O produto deverá apresentar prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. - L Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR 638,45
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/377; REF. EMPENHO 7368/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 638,45
10/11/2025 Pagamento de Empenho 7368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 638,45
TOTAL 638,45 638,45 638,45
SALDO A PAGAR 0,00