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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7374 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 glade aparelho com refil aparelho - aparelho 59,90 59,90
2.00 odorizador refil Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA 18,90 37,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 glade aparelho com refil aparelho - aparelho odorizador refil Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA 97,70
22/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/388; REF. EMPENHO 7374/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 97,70
TOTAL 97,70 97,70 0,00
SALDO A PAGAR 97,70