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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 740 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO LIGACAO BOMBA DA AGUA AO TERMOSTATO 89,53 89,53
1.00 ABRACADEIRA 89X108 15,00 15,00
1.00 ABRACADEIRA MANGUEIRA 25X38F 9,31 9,31
3.00 ISALITEC HIBRID LIFE ADITIVO P/ RADIADOR 45,98 137,94
1.00 MATERIQL DE LIMPEZA 40,00 40,00
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 6X20 2,00 4,00
1.00 ABRACADEIRA 300124-5 Finalidade: CAMINHAO ATRON 2729 IVN-9B45 67,20 67,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 TUBO LIGACAO BOMBA DA AGUA AO TERMOSTATO ABRACADEIRA 89X108 ABRACADEIRA MANGUEIRA 25X38F ISALITEC HIBRID LIFE ADITIVO P/ RADIADOR MATERIQL DE LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 6X20 ABRACADEIRA 300124-5 Finalidade: CAMINHAO ATRON 2729 IVN-9B45 362,98
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/9329; 362,98
05/02/2025 Pagamento de Empenho 740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 362,98
TOTAL 362,98 362,98 362,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.