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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7435 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AROMATIZANTE MINIATURA 25,00 25,00
1.00 ARRUELA BUJAO 7,00 7,00
1.00 FILTRO AR 92,82 92,82
1.00 FILTRO AR COND MITSUBISHI 40,00 40,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 85,00 85,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 42,00 42,00
1.00 LIMP INJECAO DIESEL SYSTEM CLEAN AUTO Finalidade: REF IYU-3078 L200 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 AROMATIZANTE MINIATURA ARRUELA BUJAO FILTRO AR FILTRO AR COND MITSUBISHI FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE LIMP INJECAO DIESEL SYSTEM CLEAN AUTO Finalidade: REF IYU-3078 L200 386,82
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/11831; REF. EMPENHO 7435/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 386,81
24/10/2025 REF VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,01
29/10/2025 Pagamento de Empenho 7435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 386,81
TOTAL 386,81 386,81 386,81
SALDO A PAGAR 0,00