O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7438 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADITIVO ALLUMINATO SINTETICO VERDE 1L 65,00 130,00
1.00 CONJUNTO ALAVANCA CONTRA PESO 810,00 810,00
1.00 CUBO EMBREAGEM VISCOSA 561,99 561,99
1.00 TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 90,00 90,00
1.00 TERMINAL ACELERADOR 20,18 20,18
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 539,51 539,51
1.00 MAT LAVAGEM Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 ADITIVO ALLUMINATO SINTETICO VERDE 1L CONJUNTO ALAVANCA CONTRA PESO CUBO EMBREAGEM VISCOSA TAMPA RESERVATORIO RADIADOR TERMINAL ACELERADOR VALVULA TERMOSTATICA MAT LAVAGEM Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS 2.176,68
24/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/11832; REF. EMPENHO 7438/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 2.176,68
10/11/2025 Pagamento de Empenho 7438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.176,68
TOTAL 2.176,68 2.176,68 2.176,68
SALDO A PAGAR 0,00