| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. | 0,00 | 6.916,16 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2025. | 6.916,16 | ||
| 23/10/2025 | REF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025 | 6.916,16 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.916,16 | ||
| TOTAL | 6.916,16 | 6.916,16 | 6.916,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||