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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 760 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO 130,00 130,00
1.00 ELEMENTO FILTRO DE OLEO 123,00 123,00
1.00 FILTRO DE AR DO COMPARTILHAMENTO 89,00 89,00
1.00 SORTIDO COMPOSTO 56,00 56,00
5.00 FLUIDO ANTICORROSIVO 45,00 225,00
1.00 LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE (500ML) 128,00 128,00
1.00 LIMPA EVAPORADOR 165,00 165,00
4.00 LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 5W Finalidade: PECAS REVISAO 150 MIM KM TRACKER 75,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DO COMPARTILHAMENTO SORTIDO COMPOSTO FLUIDO ANTICORROSIVO LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE (500ML) LIMPA EVAPORADOR LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 5W Finalidade: PECAS REVISAO 150 MIM KM TRACKER 1.216,00
TOTAL 1.216,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.216,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.