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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7638 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS 840,00 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS 5.040,00
30/10/2025 Conforme DANFE Nº 2/357755; REF. EMPENHO 7638/2025 5705 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 5.040,00
TOTAL 5.040,00 5.040,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.040,00