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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7703 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 REBITE LATAO P/ LONA DE FREIO 0,41 13,12
1.00 ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 18MM 3,00 3,00
1.00 CONEXAO HIDRAULICA 15,00 15,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 51,35 51,35
0.50 JG DE LONA DE FREIO DIANT/ TRAS 201,14 100,57
3.00 PARAF PHILIPS 4X50 0,58 1,74
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X100 8,05 8,05
1.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 2,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM 195,91 195,91
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 REBITE LATAO P/ LONA DE FREIO ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 18MM CONEXAO HIDRAULICA FILTRO LUBRIFICANTE JG DE LONA DE FREIO DIANT/ TRAS PARAF PHILIPS 4X50 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X100 PORCA PR MA 12MM ROLAMENTO CARDAN 40MM MAT LIMPEZA Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS 416,35
TOTAL 416,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 416,35