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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO MOLA VW 3/4X102X260 DIANT 89,00 178,00
4.00 PORCA DUPLA NF 3/4 7,16 28,64
7.00 REBITE POP 5X19 0,72 5,04
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: REF JBV-5G56 ONIBUS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 GRAMPO MOLA VW 3/4X102X260 DIANT PARAF AUTOBROCANTE 5.5X1 PORCA DUPLA NF 3/4 REBITE POP 5X19 MAT LIMPEZA Finalidade: REF JBV-5G56 ONIBUS 237,67
03/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/11888; REF. EMPENHO 7707/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 237,67
TOTAL 237,67 237,67 0,00
SALDO A PAGAR 237,67