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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7717 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA ALIMENTADORA 645,32 645,32
1.00 PINO CENTRO 1/2X7 CAB ALTA 30,00 30,00
1.00 GRAMPOS 18X82X160 44,00 44,00
1.00 MOLA MB 4506-01 1.312,00 1.312,00
1.00 MOLA MB 4506-03 995,00 995,00
2.00 PARAF FRANCES 5/16X4 NC 2,80 5,60
3.00 PORCA DUPLA MB 18MM 6,00 18,00
1.00 REPARO BOMBA ALIMENTADORA 75,00 75,00
2.00 ROCHE 1401742- TRAVA PINO MOLA MB 10MM 16,00 32,00
2.00 MAT LIMPEZA Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 BOMBA ALIMENTADORA PINO CENTRO 1/2X7 CAB ALTA GRAMPOS 18X82X160 MOLA MB 4506-01 MOLA MB 4506-03 PARAF FRANCES 5/16X4 NC PORCA DUPLA MB 18MM REPARO BOMBA ALIMENTADORA ROCHE 1401742- TRAVA PINO MOLA MB 10MM MAT LIMPEZA Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS 3.206,92
07/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/11897; REF. EMPENHO 7717/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 3.206,92
10/11/2025 Pagamento de Empenho 7717/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.206,92
TOTAL 3.206,92 3.206,92 3.206,92
SALDO A PAGAR 0,00