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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7723 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 MOBIL OLEO 15W40 C14 PROTECTION 20L Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS 29,74 327,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 MOBIL OLEO 15W40 C14 PROTECTION 20L Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS 327,14
03/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/11891; REF. EMPENHO 7723/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 327,14
10/11/2025 Pagamento de Empenho 7723/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 327,14
TOTAL 327,14 327,14 327,14
SALDO A PAGAR 0,00