| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 7746 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070- 997061416 REF GABINETE 25/08/2024 A 24/09/2025 VENC 10/11/2025 | 169,69 | 169,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070- 997061416 REF GABINETE 25/08/2024 A 24/09/2025 VENC 10/11/2025 | 169,69 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/067; REF. EMPENHO 7746/2025 7513 - ABRUTELECOM | 169,69 | ||
| TOTAL | 169,69 | 169,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,69 | |||