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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7760 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA RODA 25,00 25,00
3.00 PROTETOR 7.50 X 16 Finalidade: PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS JAE 3I46 40,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 PORCA RODA PROTETOR 7.50 X 16 Finalidade: PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS JAE 3I46 145,00
03/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/92016; REF. EMPENHO 7760/2025 6222 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 145,00
TOTAL 145,00 145,00 0,00
SALDO A PAGAR 145,00