Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
315.00 |
CADERNO GRANDE. CAPA DURA. 96FLS
Finalidade: CADERNOS PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
9,40 |
2.961,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
CADERNO GRANDE. CAPA DURA. 96FLS
Finalidade: CADERNOS PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
2.961,00 |
|
|
07/02/2025 |
CADERNO GRANDE. CAPA DURA. 96FLS
Finalidade: CADERNOS PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO
|
|
2.961,00 |
|
13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
2.961,00 |
TOTAL |
2.961,00 |
2.961,00 |
2.961,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.