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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7832 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA 130,00 130,00
1.00 BALANCEAMENTO DE RODAS 110,00 110,00
1.00 cambagem 220,00 220,00
1.00 RODIZIO NA RODA Finalidade: FINALIDADE: SERVIÇO PARA VEÍCULO DA SMS. RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 GEOMETRIA BALANCEAMENTO DE RODAS cambagem RODIZIO NA RODA Finalidade: FINALIDADE: SERVIÇO PARA VEÍCULO DA SMS. RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE 540,00
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2025709; REF. EMPENHO 7832/2025 7592 - APOMEDIL SA VEICULOS 540,00
03/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 7592 514,08
03/12/2025 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7832/2025 25,92
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 03/12/2025 25,92 Lançada
TOTAL   25,92