| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 7836 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SRE- SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO:DRC-100/2013-AB NF 166369 REFERENTE OUTUBRO/2025 | 63,17 | 63,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | SRE- SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO:DRC-100/2013-AB NF 166369 REFERENTE OUTUBRO/2025 | 63,17 | ||
| TOTAL | 63,17 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 63,17 | |||