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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7850 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
44.00 LUVA SOLDAVEL DE 25 MM 1,50 66,00
7.00 TUBO SOLDAVEL 25MM 6 metros - 6 metros 28,00 196,00
4.00 TEE SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm 3,00 12,00
4.00 JOELHO SOL 25MM 3,00 12,00
4.00 REGISTRO 25 MM soldável - soldável FINALIDADE: REF MANUTENCAO DE REDES DE AGUA 12,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 LUVA SOLDAVEL DE 25 MM TUBO SOLDAVEL 25MM 6 metros - 6 metros TEE SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm JOELHO SOL 25MM REGISTRO 25 MM soldável - soldável FINALIDADE: REF MANUTENCAO DE REDES DE AGUA 334,00
07/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63568124; REF. EMPENHO 7850/2025 6796 - ERON SAMUEL DE MORAIS 334,00
10/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2025 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 334,00
TOTAL 334,00 334,00 334,00
SALDO A PAGAR 0,00