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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7948 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO 9ª REVISÃO MECANICA - 9ª REVISÃO MECANICA 311,59 311,59
1.00 HIGIENIZAÇÃO DO A/C COM OXISANITIZAÇÃO - COM OXISANITIZAÇÃO 90,00 90,00
1.00 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: VIGILÂNCIA SAÚDE- CUSTEIO FEDERAL. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 REVISÃO 9ª REVISÃO MECANICA - 9ª REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C COM OXISANITIZAÇÃO - COM OXISANITIZAÇÃO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Finalidade: MÃO DE OBRA REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: VIGILÂNCIA SAÚDE- CUSTEIO FEDERAL. 581,59
11/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº S/7826; REF. EMPENHO 7948/2025 2618 - MARINA VEICULOS LTDA 581,59
TOTAL 581,59 581,59 0,00
SALDO A PAGAR 581,59