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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 796 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BLOCO DE RECADOAUTOADESIVO MEMONOTE COR SUAVE 38X51 50FLS PCT 7,50 7,50
10.00 ARQUIVO MORTO PRONTO BOX 10,00 100,00
1.00 CORRETIVO EM FITA MERCUR REGULAVEL 14,90 14,90
2.00 MARCA TEXTO AMARELO 4,90 9,80
1.00 CORRETIVO EM FITA MERCUR REFIL 9,90 9,90
2.00 PEN DRIVE METAL 32G Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA 62,90 125,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 BLOCO DE RECADOAUTOADESIVO MEMONOTE COR SUAVE 38X51 50FLS PCT ARQUIVO MORTO PRONTO BOX CORRETIVO EM FITA MERCUR REGULAVEL MARCA TEXTO AMARELO CORRETIVO EM FITA MERCUR REFIL PEN DRIVE METAL 32G Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA 267,90
05/02/2025 Conforme DANFE Nº 2/598; 267,90
10/02/2025 Pagamento de Empenho 796/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 267,90
TOTAL 267,90 267,90 267,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.