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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7972 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BALÃO 16,50 33,00
3.00 BALÃO METALIZADO N90 32,90 98,70
1.00 FITA CREPE 17,50 17,50
5.00 PAPEL SULFITE 18,50 92,50
4.00 FITA ADESIVA LARGA 8,50 34,00
2.00 FITA DUPLA FACE FIXA ESPUMA 24MMx2m 32,00 64,00
2.00 PAPEL SULFITE 39,90 79,80
4.00 E.V.A GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS NA UNIDADE. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 7,90 31,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 BALÃO BALÃO METALIZADO N90 FITA CREPE PAPEL SULFITE FITA ADESIVA LARGA FITA DUPLA FACE FIXA ESPUMA 24MMx2m PAPEL SULFITE E.V.A GLITER Finalidade: MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS NA UNIDADE. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 451,10
11/11/2025 Conforme DANFE Nº 2/735; REF. EMPENHO 7972/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME 451,10
11/11/2025 Pagamento de Empenho 7972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 451,10
TOTAL 451,10 451,10 451,10
SALDO A PAGAR 0,00