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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7973 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades 8,00 40,00
5.00 PILHA AA. PACOTE COM 4 UNIDADES 8,00 40,00
3.00 PILHA BATERIA Finalidade: MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS NA UNIDADE. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades PILHA AA. PACOTE COM 4 UNIDADES PILHA BATERIA Finalidade: MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS NA UNIDADE. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 104,00
11/11/2025 Conforme DANFE Nº 2/735; REF. EMPENHO 7973/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME 104,00
11/11/2025 Pagamento de Empenho 7973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00