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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8086 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO GRANDE 160,00 160,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO PEQUENO 70,00 70,00
2.00 BACTERICIDA 30,00 60,00
1.00 1/2 CARGA DE GAS Finalidade: REF CARREGADEIRA XCMG 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 FILTRO DE AR CONDICIONADO GRANDE FILTRO AR CONDICIONADO PEQUENO BACTERICIDA 1/2 CARGA DE GAS Finalidade: REF CARREGADEIRA XCMG 440,00
26/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63906850; REF. EMPENHO 8086/2025 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 440,00
05/12/2025 Pagamento de Empenho 8086/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00