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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8109 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pá lixo, em plástico resistente com borda de borracha flexivel, dimensoes aproximadas: 29,5 x 24,5 x 5 cm Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA 6,35 25,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 Pá lixo, em plástico resistente com borda de borracha flexivel, dimensoes aproximadas: 29,5 x 24,5 x 5 cm Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA 25,40
TOTAL 25,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,40