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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8114 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINCEL n.02 9,00 9,00
3.00 PLAFON PLÁSTICO 8,00 24,00
1.00 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M 8,00 8,00
3.00 PLUG pino macho prensa cabo extra gigante 20A 2P 6,00 18,00
3.00 PLUG femea 6,00 18,00
1.00 BROCA AÇO RÁPIDO 6,0 mm 8,50 8,50
10.00 PARAFUSO 0,80 8,00
10.00 BUCHA 0,20 2,00
10.00 PARAFUSO 0,20 2,00
1.00 LIXA 4,00 4,00
1.00 CANALETA Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 PINCEL n.02 PLAFON PLÁSTICO FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M PLUG pino macho prensa cabo extra gigante 20A 2P PLUG femea BROCA AÇO RÁPIDO 6,0 mm PARAFUSO BUCHA PARAFUSO LIXA CANALETA Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS 126,50
TOTAL 126,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 126,50