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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8116 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGISTRO 20 MM 10,00 10,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 MET 2,50 2,50
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA lorenzeti 230,00 230,00
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA super 4 315,00 315,00
1.00 PINCEL 3 17,50 17,50
1.00 ROLO DE ALGODÃO 12,00 12,00
1.00 GARFO gaiola sem rosca 8,00 8,00
1.00 TINTA PLASTICA 3,6 litros fosca Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 REGISTRO 20 MM FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 MET TORNEIRA ELÉTRICA lorenzeti TORNEIRA ELÉTRICA super 4 PINCEL 3 ROLO DE ALGODÃO GARFO gaiola sem rosca TINTA PLASTICA 3,6 litros fosca Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS 670,00
TOTAL 670,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 670,00