| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER RICOH SP3710 ORIGINAL | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | SSD 480 GB KINGSTON Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | TONER RICOH SP3710 ORIGINAL SSD 480 GB KINGSTON Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA | 825,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63741817; REF. EMPENHO 8131/2025 7637 - FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA | 825,00 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8131/2025 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||