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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8135 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 9,5MM 3/8- POLID 49,00 122,50
1.00 FOLHA LIXA FERRO G80 5,70 5,70
2.00 GANCHO ACO 1,0T(5/16) C/ TRAVA 35,00 70,00
1.00 JOGO CHAVE HEXAGONAL 9 PECAS C/ BOLA CV Finalidade: REF OFICINA 85,26 85,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 9,5MM 3/8- POLID FOLHA LIXA FERRO G80 GANCHO ACO 1,0T(5/16) C/ TRAVA JOGO CHAVE HEXAGONAL 9 PECAS C/ BOLA CV Finalidade: REF OFICINA 283,46
20/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/12050; REF. EMPENHO 8135/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 283,46
25/11/2025 Pagamento de Empenho 8135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 283,46
TOTAL 283,46 283,46 283,46
SALDO A PAGAR 0,00