O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8148 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOCAL SAIDA LIQ. ARREFEC. SPRINTER 703,36 703,36
1.00 COPO TAMPA FILTRO OLEO GRAND CHEROKEE 2.7 TUR 280,22 280,22
1.00 DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM 65,63 65,63
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 60,00 60,00
1.00 TUBO FLEXIVEL BORRACHA SPRINTER 131,88 131,88
1.00 MAT LIMPEZA- LAV Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 BOCAL SAIDA LIQ. ARREFEC. SPRINTER COPO TAMPA FILTRO OLEO GRAND CHEROKEE 2.7 TUR DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE TUBO FLEXIVEL BORRACHA SPRINTER MAT LIMPEZA- LAV Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS 1.276,09
20/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/12043; REF. EMPENHO 8148/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 1.276,09
25/11/2025 Pagamento de Empenho 8148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.276,09
TOTAL 1.276,09 1.276,09 1.276,09
SALDO A PAGAR 0,00