O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8150 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MARCHETTI MB 354-2 MOLA 467,00 467,00
2.00 PINO CENTRO 1/2X10 40,91 81,82
4.00 PORCA DUPLA MB 18MM 5,63 22,52
1.00 PORCA SEXT 12MB 1,98 1,98
2.00 ROCHE 1401742- TRAVA PINO MOLA MB 10MM 15,00 30,00
1.00 MAT LIMPEZA-LAV Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 MARCHETTI MB 354-2 MOLA PINO CENTRO 1/2X10 PORCA DUPLA MB 18MM PORCA SEXT 12MB ROCHE 1401742- TRAVA PINO MOLA MB 10MM MAT LIMPEZA-LAV Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS 628,32
24/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/12042; REF. EMPENHO 8150/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 628,32
25/11/2025 Pagamento de Empenho 8150/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 628,32
TOTAL 628,32 628,32 628,32
SALDO A PAGAR 0,00