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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8153 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BIELETA ESTABILIZADORA 105,45 105,45
1.00 BIELETA ESTABILIZADORA L200 TRITON 105,45 105,45
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 45,00 90,00
1.00 PASTILHA FREIO L200 TRITON 252,00 252,00
1.00 MAT LIMPEZA- LAV Finalidade: REF IYU-3078 MITSUBISHI L200 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 BIELETA ESTABILIZADORA BIELETA ESTABILIZADORA L200 TRITON BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PASTILHA FREIO L200 TRITON MAT LIMPEZA- LAV Finalidade: REF IYU-3078 MITSUBISHI L200 577,90
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/12044; REF. EMPENHO 8153/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 577,90
TOTAL 577,90 577,90 0,00
SALDO A PAGAR 577,90