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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8158 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXA LITIO MP2 AZUL BALDE 20KG 45,75 45,75
2.00 BORRACAHA CENTRAL ESTAB TRAS 30,56 61,12
2.00 BUCHA BORRACHA PONTA ESTABILIZADOR 20,00 40,00
1.00 GRAXEIRA 6MM 90G 2,30 2,30
1.00 GRAXEIRA LONGA 10MM Finalidade: REF IMX-0137 MIICRO ONIBUS 2,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 GRAXA LITIO MP2 AZUL BALDE 20KG BORRACAHA CENTRAL ESTAB TRAS BUCHA BORRACHA PONTA ESTABILIZADOR GRAXEIRA 6MM 90G GRAXEIRA LONGA 10MM Finalidade: REF IMX-0137 MIICRO ONIBUS 151,67
24/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/12040; REF. EMPENHO 8158/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 151,67
25/11/2025 Pagamento de Empenho 8158/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 151,67
TOTAL 151,67 151,67 151,67
SALDO A PAGAR 0,00