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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8204 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SALGADOS DIVERSOS 96,62 96,62
1.00 Pão de queijo ( KG) 75,11 75,11
1.00 SALGADOS DIVERSOS 319,97 319,97
1.00 BANDEJA IOGURTE ZERO 18,90 18,90
1.00 REFRIGERANTE 2 LITROS 11,90 11,90
1.00 REFRIGERANTE 2 LITROS 9,99 9,99
1.00 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 5 LITROS - 5 LITROS 7,90 7,90
1.00 SUCO Finalidade: ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MENOR. RECURSO: PIM. 5,99 5,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 SALGADOS DIVERSOS Pão de queijo ( KG) SALGADOS DIVERSOS BANDEJA IOGURTE ZERO REFRIGERANTE 2 LITROS REFRIGERANTE 2 LITROS ÁGUA MINERAL SEM GÁS 5 LITROS - 5 LITROS SUCO Finalidade: ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MENOR. RECURSO: PIM. 546,38
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/411; REF. EMPENHO 8204/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 546,38
TOTAL 546,38 546,38 0,00
SALDO A PAGAR 546,38