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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8377 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DE BATERIA 40CM 40,00 40,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: REF ESCAVDEIRA HYUNDAI 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 CABO DE BATERIA 40CM TERMINAL DE BATERIA Finalidade: REF ESCAVDEIRA HYUNDAI 80,00
28/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63961088; REF. EMPENHO 8377/2025 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 80,00
05/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8377/2025 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00