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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8387 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 PAPEL HIGIENICO 12X30 MT 13,90 125,10
2.00 VASSOURA NYLON 13,80 27,60
6.00 AGUA SANITARIA 5 LITROS 10,98 65,88
5.00 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS 18,49 92,45
7.00 DETERGENTE 2 LITRO Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 9,89 69,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 PAPEL HIGIENICO 12X30 MT VASSOURA NYLON AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE FLORAL 5 LTS DETERGENTE 2 LITRO Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 380,26
28/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/803; REF. EMPENHO 8387/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME 380,26
TOTAL 380,26 380,26 0,00
SALDO A PAGAR 380,26