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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8388 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 PAPEL HIGIENICO 12X30 MT 13,90 152,90
2.00 VASSOURA NYLON 13,80 27,60
7.00 AGUA SANITARIA 5 LITROS 10,98 76,86
7.00 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS 18,49 129,43
8.00 DETERGENTE 2 LITRO Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 9,89 79,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 PAPEL HIGIENICO 12X30 MT VASSOURA NYLON AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE FLORAL 5 LTS DETERGENTE 2 LITRO Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 465,91
28/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/803; REF. EMPENHO 8388/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME 465,91
TOTAL 465,91 465,91 0,00
SALDO A PAGAR 465,91