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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8403 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA LAVATÓRIO 38,50 38,50
1.00 VASO ACLOPADO 585,00 585,00
6.00 TORNEIRA JARDIM 3,50 21,00
2.00 TORNEIRA LAVATÓRIO 12,00 24,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M Finalidade: MATERIAS PARA GINÁSIO MUNICIPAL 6,90 6,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 TORNEIRA LAVATÓRIO VASO ACLOPADO TORNEIRA JARDIM TORNEIRA LAVATÓRIO FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M Finalidade: MATERIAS PARA GINÁSIO MUNICIPAL 675,40
TOTAL 675,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 675,40