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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8407 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACR DESORA BASE T 3,6L 310,00 620,00
1.00 ROLO LA 15CM 328/15 ATLAS 19,95 19,95
1.00 PINCEL 4" 395 ATLAS 18,00 18,00
1.00 BANDEJA PINTURA 23CM 12,50 12,50
2.00 TINTA ACR GLASURIT BRANCO NEVE Finalidade: REF MATERIAL PARA PRACA RUI NICOLODI 595,00 1.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 TINTA ACR DESORA BASE T 3,6L ROLO LA 15CM 328/15 ATLAS PINCEL 4" 395 ATLAS BANDEJA PINTURA 23CM TINTA ACR GLASURIT BRANCO NEVE Finalidade: REF MATERIAL PARA PRACA RUI NICOLODI 1.860,45
TOTAL 1.860,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.860,45