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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8433 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MANGUEIRA 100,00 200,00
3.00 CONEXOES 50,00 150,00
1.00 CARGA DE GAS 300,00 300,00
1.00 CARGA DE OLEO 40,00 40,00
1.00 ELETROVENTILADOR TETO Finalidade: REF JBC-2H72 DUCATO 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 MANGUEIRA CONEXOES CARGA DE GAS CARGA DE OLEO ELETROVENTILADOR TETO Finalidade: REF JBC-2H72 DUCATO 1.220,00
TOTAL 1.220,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.220,00