| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 8433 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANGUEIRA | 100,00 | 200,00 |
| 3.00 | CONEXOES | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ELETROVENTILADOR TETO Finalidade: REF JBC-2H72 DUCATO | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | MANGUEIRA CONEXOES CARGA DE GAS CARGA DE OLEO ELETROVENTILADOR TETO Finalidade: REF JBC-2H72 DUCATO | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.220,00 | |||