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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8455 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 200,00 200,00
1.00 CONEXÕES 25 MM 150,00 150,00
1.00 RECARGA DE GÁS 300,00 300,00
1.00 OLEO 40,00 40,00
1.00 ELETROVENTILADOR TETO Finalidade: FINALIDADE: MANUTENÇÃO VEICULAR SMS. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 MANGUEIRA CONEXÕES 25 MM RECARGA DE GÁS OLEO ELETROVENTILADOR TETO Finalidade: FINALIDADE: MANUTENÇÃO VEICULAR SMS. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR 1.220,00
02/12/2025 REFERENTE EMPENHO EM DUPLICIDADE -1.200,00
TOTAL 20,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,00