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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8457 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO ACUMULADOR 450,00 450,00
1.00 FILTRO DE CABINE 360,00 360,00
1.00 FILTRO SECADOR 190,00 190,00
1.00 KIT ANEL ORING 45,00 45,00
1.00 CARGA DE OLEO AR COND 80,00 80,00
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONAO 300,00 300,00
2.00 CONEXOES 50,00 100,00
2.00 BACTERICIDA 25,00 50,00
2.00 CAPA DE CONEXAO Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 FILTRO ACUMULADOR FILTRO DE CABINE FILTRO SECADOR KIT ANEL ORING CARGA DE OLEO AR COND CARGA DE GAS AR CONDICIONAO CONEXOES BACTERICIDA CAPA DE CONEXAO Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 1.615,00
04/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64063724; REF. EMPENHO 8457/2025 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 1.615,00
05/12/2025 Pagamento de Empenho 8457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.615,00
TOTAL 1.615,00 1.615,00 1.615,00
SALDO A PAGAR 0,00