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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8500 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411-984067501 CICLO 25/09/2025 A 24/10/2025 VENC 10/12/2025 119,70 119,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411-984067501 CICLO 25/09/2025 A 24/10/2025 VENC 10/12/2025 119,70
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 10/2195; REF. EMPENHO 8500/2025 7513 - ABRUTELECOM 119,70
12/12/2025 Pagamento de Empenho 8500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,70
TOTAL 119,70 119,70 119,70
SALDO A PAGAR 0,00