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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8553 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAPIS CARPINTEIRO 2,50 2,50
20.00 MANGUEIRA nível 5/16 3,00 60,00
1.00 DISCO DIAMANTADO turbo 4 3/8 18,00 18,00
1.00 CAIXA ORGANIZADORA ferramentas plastica 45,00 45,00
1.00 SERRA CIRCULAR 7 1/4 45,00 45,00
1.00 SERRA CIRCULAR 7 1/4 Finalidade: REF ATIVIDADES DA SECRETARIA 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 LAPIS CARPINTEIRO MANGUEIRA nível 5/16 DISCO DIAMANTADO turbo 4 3/8 CAIXA ORGANIZADORA ferramentas plastica SERRA CIRCULAR 7 1/4 SERRA CIRCULAR 7 1/4 Finalidade: REF ATIVIDADES DA SECRETARIA 205,50
09/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/2637; REF. EMPENHO 8553/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME 205,50
11/12/2025 Pagamento de Empenho 8553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,50
TOTAL 205,50 205,50 205,50
SALDO A PAGAR 0,00